
2016年12月繳納的印花稅當(dāng)月忘了計(jì)提了,在2017年1月份記賬的時(shí)候做在以前年度損益調(diào)整里,后來(lái)咨詢,說(shuō)不應(yīng)該放著這個(gè)科目里,就在4月份直接沖紅了。更正的分錄為:稅金及附加,現(xiàn)在可以把這筆稅金及附加做在二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表里嗎?
答: 可以,直接把這筆稅金及附加坐在二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳里
小規(guī)模以前年度損益調(diào)整科目,要調(diào)整19年企業(yè)所得稅報(bào)表需要填入哪一欄
答: 你好!根據(jù)以前年度損益調(diào)整具體調(diào)整的科目填寫(xiě)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,去年成立的公司,費(fèi)用沒(méi)有入賬,今年通過(guò)以前年度損益調(diào)整做到今年,這筆費(fèi)用可以在今年減掉之后算企業(yè)所得稅嗎?稅務(wù)去年是企業(yè)所得稅是0申報(bào)的,今年報(bào)表怎么改
答: 你好??梢缘?,學(xué)員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可,

