
公司預(yù)這個月付了9月份的一個展會費(fèi)用,那這個月應(yīng)該怎么做賬呢,實際是九月份才會發(fā)生,只是對方要先付款
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
請問老師,上個月一筆費(fèi)用1000,次月付款時發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多記了實際應(yīng)付800,該如何做賬
答: 你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付賬款?200,貸:管理費(fèi)用等科目 200
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是小規(guī)模的購買了一項服務(wù)開的專票,付款600,現(xiàn)在還沒到服務(wù)期滿我們要退款,對方讓把專票退回,給我們開張到目前實際費(fèi)用的票,現(xiàn)在我們該如何做賬處理
答: 你好,你之前已經(jīng)把600元退款了嗎?


yjy 追問
2017-07-07 10:16
鄒老師 解答
2017-07-07 10:17
yjy 追問
2017-07-07 10:32
鄒老師 解答
2017-07-07 10:33
yjy 追問
2017-07-07 10:36
鄒老師 解答
2017-07-07 10:37