老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應交稅費應交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關的計算過程及答案解析 答

公司預這個月付了9月份的一個展會費用,那這個月應該怎么做賬呢,實際是九月份才會發(fā)生,只是對方要先付款
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款
請問老師,上個月一筆費用1000,次月付款時發(fā)現(xiàn)費用多記了實際應付800,該如何做賬
答: 你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:應付賬款?200,貸:管理費用等科目 200
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是小規(guī)模的購買了一項服務開的專票,付款600,現(xiàn)在還沒到服務期滿我們要退款,對方讓把專票退回,給我們開張到目前實際費用的票,現(xiàn)在我們該如何做賬處理
答: 你好,你之前已經(jīng)把600元退款了嗎?


yjy 追問
2017-07-07 10:16
鄒老師 解答
2017-07-07 10:17
yjy 追問
2017-07-07 10:32
鄒老師 解答
2017-07-07 10:33
yjy 追問
2017-07-07 10:36
鄒老師 解答
2017-07-07 10:37