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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-11-29 15:44

你好;   你的意思只是1月要申報抵減; 但是你12月是 把   外購的 和抵減分錄一起做賬 到12月去了是嗎   

純真的大地 追問

2022-11-29 15:53

12月份只是入賬了,沒有遞減,意思是當月也可以抵減是吧。12月份入賬的時候已經(jīng)粘在12月份的憑證上面了。我1月份在做憑證的時候 沒有發(fā)票了,那個發(fā)票是復(fù)印粘在粘單上還說怎么弄

meizi老師 解答

2022-11-29 15:56

 你好;    是的;當月可以做抵減分錄。  你次月報的時候抵減申報表  填寫即可   

純真的大地 追問

2022-11-29 16:01

不需要附單據(jù)嗎?

meizi老師 解答

2022-11-29 16:02

 你好; 這個不用單獨附附件了  

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相關(guān)問題討論
你好都可以 一般單獨做管理費用的
2024-10-03 22:13:52
你好,可以抵扣,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用?
2022-03-02 16:53:55
您好,還可以抵扣的,通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整 借待認證 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2022-03-02 16:49:28
你好 按實際發(fā)生入賬 三包范圍內(nèi)的 后期的運維服務(wù) 借銷售費用后期運維費 貸銀行存款等(外包的 付職工薪酬(自己員工做的 ) 銀行存款自己做的 材料費
2021-04-26 14:15:09
你好,為什么實際支付的金額,不是發(fā)票的金額呢? 最好是做到金額一致的
2024-04-09 11:13:11
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