
小規(guī)模企業(yè)應(yīng)客戶要求代開(kāi)了專票當(dāng)即劃稅款近五千元,由于雙方溝通不到位退票了(國(guó)稅局那邊也退票成功),但稅局說(shuō)稅款退不了,可以留著以后慢慢抵減。這些怎么做憑證?銷售的一正一退分錄都應(yīng)該做上吧?
答: 需要做上,但是要體現(xiàn)出交稅的分錄。
小規(guī)模免的增值稅做分錄時(shí)憑證上用貼什么原始憑證嗎?
答: 可以將你們應(yīng)交的增值稅明細(xì)數(shù)據(jù)打印
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模,比如六月利潤(rùn)10萬(wàn),但是四月五月合計(jì)虧損12萬(wàn),這種情況用報(bào)稅嗎,然后還用做憑證分錄嗎
答: 你好!不用交稅,但是一樣要報(bào)稅。


齊惠老師 解答
2017-07-07 15:31