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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-07 15:55

借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸;營業(yè)外收入

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-07-07 15:57

我也是這么做的,但是我的資產(chǎn)負(fù)債表期末不平。錯(cuò)了營業(yè)外收入這個(gè)數(shù)

鄒老師 解答

2017-07-07 15:58

你好,你有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-07-07 16:04

月末把營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎? 
未分配利潤不都是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

鄒老師 解答

2017-07-07 16:07

你好,營業(yè)收入是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-07-07 16:23

就是我在5月份補(bǔ)交了上年的的所得稅,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?匯算清繳的是后交的稅,沒有修改去年的年報(bào)

鄒老師 解答

2017-07-07 16:24

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整 
兩個(gè)報(bào)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以了

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首先,你需要記住,小規(guī)模納稅人免征增值稅的分錄是這樣的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:主營業(yè)務(wù)收入。這是因?yàn)槊庹髟鲋刀愊喈?dāng)于政府給予的一種補(bǔ)貼,所以需要減少應(yīng)交稅費(fèi),同時(shí)也會(huì)減少主營業(yè)務(wù)收入。
2023-07-20 16:32:36
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2017-07-07 15:55:07
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。
2021-10-12 15:38:54
你好,你是結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅嗎?
2021-09-29 17:36:09
你好 借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸 營業(yè)外收入
2021-04-19 17:02:28
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