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閆倩老師
于2017-07-07 16:01 發(fā)布 ??885次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-07-07 16:02
你好!你是小規(guī)模就直接填入本期應(yīng)納稅人減征額就行了
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金稅盤服務(wù)費抵扣完,減免稅款上有余額怎么辦
答: 抵扣不了的留抵以后抵
那把金稅盤的490元和服務(wù)費330應(yīng)該填哪呢?怎么抵扣抵扣減免稅呢?
答: 你好!你是小規(guī)模就直接填入本期應(yīng)納稅人減征額就行了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買的金稅盤和服務(wù)費可以抵扣減免增值稅,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,因為全額減免了,發(fā)生計入管理費用,減免計入管理費用貸方,這樣就無法抵扣企業(yè)所得稅的
金稅盤和服務(wù)費是每年都能抵免嗎?服務(wù)費每年稅額抵?還是全額抵扣?
討論
稅盤購置費用和稅務(wù)服務(wù)費怎么減免抵扣的呢,是直接當(dāng)做進(jìn)項稅抵減嗎
金稅盤技術(shù)服務(wù)費抵扣填在增值稅減免申報表哪一行,減免文件代碼是多少
去年的金稅盤服務(wù)費做進(jìn)減免稅款里,但一直未抵扣,今年還可以抵扣嗎,有沒有期限規(guī)定?
請問稅控盤服務(wù)費抵扣增值稅的減免分錄是怎樣的呢?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 296062 個
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