
老師好,11月份申報10月份增值稅,應交稅額是5000,當時已經(jīng)繳了?,F(xiàn)在12月份申報11月增值稅,因為11月無銷項所以零申報,為什么增值稅申報主表第25欄起初未繳稅額,第27欄本期已繳稅額,第30欄本期繳納上期應納稅額都是5000,當時都已經(jīng)繳了啊,為什么這幾欄數(shù)額不是0呢?
答: 25藍這里面它是根據(jù)上一個月的應補稅款來的,如果你是正常交稅的,30藍和25欄填寫一樣的就可以的,這里沒有關系,它是自動的,不影響你交稅。
新辦企業(yè)零申報,只用申報增值稅零申報就可以了么?增值稅額為0還用不用申報附加稅
答: 你好,對的是的,附加稅打開保存一下就行。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區(qū)別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。

