用友t3軟件有以前年度損益調(diào)整賬戶,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)不符合關(guān)系,怎樣操作
GYJ
于2017-07-08 12:18 發(fā)布 ??2447次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
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您好,不符,如果就差這個以前年度損益的金額是正確的??梢哉{(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和上年度的利潤表數(shù)據(jù)的。
2017-07-08 12:25:23

是的,不過這個是正常的
2017-07-08 18:50:41

您好,不用修改報表模板,修改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)據(jù),利潤表的上年數(shù)據(jù)就行了。
2017-07-09 13:41:27

你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間符合這個勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整的
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
2019-06-12 20:21:20

你好,是的
用了以前年度損益調(diào)整科目在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤體現(xiàn),不在利潤表體現(xiàn)
發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2020-07-29 09:16:18
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