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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-12-05 10:40

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)25669
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)19876

覃慧琴 追問

2022-12-05 11:02

繳納時:   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)  5793
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅     5793元    

繳納時:   借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   5793元
                 貸: 銀行存款       5793元            這樣對嗎?

郭老師 解答

2022-12-05 11:05

你好
對的
是這么做的。

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你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
上述分錄處理正確,屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
你好!可以的。可以這樣
2018-03-27 17:15:50
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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