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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-07-08 22:30

您好,按紅字發(fā)票,借;管理費用-保險費,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。再把原進項轉(zhuǎn)出紅沖。

秋秋妹 追問

2017-07-08 22:45

王老師,不是很明白,能祥細(xì)點嗎

王雁鳴老師 解答

2017-07-08 22:48

您好,在收到發(fā)票時,先紅沖進項轉(zhuǎn)出的憑證,借;管理費用-保險費,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。再按發(fā)票,借;管理費用-保險費,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。

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相關(guān)問題討論
對方開給你們的,如果之前認(rèn)證了,需要做進項轉(zhuǎn)出 是的是稅額。
2021-06-07 14:34:04
您好,分錄做進項負(fù)數(shù)即可。
2017-10-12 10:52:49
您好,按紅字發(fā)票,借;管理費用-保險費,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。再把原進項轉(zhuǎn)出紅沖。
2017-07-08 22:30:55
您好!不能抵扣的時候就要進項轉(zhuǎn)出。至于怎么做分錄要看具體情況。 不需要認(rèn)證。直接寫負(fù)數(shù)。
2018-03-23 16:51:27
借其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤,
2020-03-30 12:29:01
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