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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-10 09:51

你好,不需要了

Ryi 追問

2017-07-10 09:56

1.是不是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅 就相當于已經(jīng)計提了增值稅?不用再計提增值稅是不是就再做一筆繳納增值稅的分錄就可以了? 
2.那這張專票繳納的附加稅是不是需要計提?做一筆計提附加稅的分錄,再做一筆繳納附加稅的分錄?

鄒老師 解答

2017-07-10 09:56

1,是的 
2,有附加稅的應納稅額就需要計提,沒有就不需要

Ryi 追問

2017-07-10 09:58

@鄒老師:有繳納附加稅,所以計提做一筆,繳納做一筆,對嗎老師?謝謝您

鄒老師 解答

2017-07-10 09:58

你好,是的,有就需要計提附加稅了

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相關(guān)問題討論
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,都是主營主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入
2018-05-10 21:05:41
您好,學員,小規(guī)模納稅人計提的分錄應為: 借:庫存現(xiàn)金 /應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅
2019-08-12 14:01:25
你好,做到營業(yè)外收入,減免了就不用計提附加稅了
2019-03-15 11:04:40
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