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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-10 11:55

你好,可能是有的軟件識別不了管理費用的貸方發(fā)生金額 
你可以這樣 
借:管理費用820  
貸:庫存現(xiàn)金820  
 
借:應交稅費-應交增值稅(全額減免)820  
借:管理費用  -820

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你好,可能是有的軟件識別不了管理費用的貸方發(fā)生金額 你可以這樣 借:管理費用820 貸:庫存現(xiàn)金820 借:應交稅費-應交增值稅(全額減免)820 借:管理費用 -820
2017-07-10 11:55:36
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
您好,單純從你描述和分錄上看沒毛病
2019-08-06 16:59:41
您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 后面那個是計入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49
學員你好,增值稅及小稅種:計提都應交稅費, 借:稅金及附加(小稅種)/主營業(yè)務收入(增值稅) 貸:應交稅費 繳納時 借:應交稅費 貸:銀行存款
2022-03-18 16:48:47
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