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li是sei..
于2017-07-10 14:36 發(fā)布 ??1453次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-07-10 14:38
這個如實記錄借:其他應收款貸:銀行存款
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出納在付供應商貨款時,用我們的公戶匯到了對方的私戶 該怎么辦呢
答: 這個如實記錄借:其他應收款貸:銀行存款
5月27日出納多轉貨款給供應商 六月初對賬才發(fā)現(xiàn)這筆 那在27號那邊補做一筆借應收 貸銀行 等付貨款再沖掉行嗎
答: 可以的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好!我想咨詢下。供應商從我這邊拉走價值10520元,貨物。我這邊要不要做個收入的賬。這10520元供應商與我抵貨款了。要不要做個支出的賬
答: 你好,需要借應付賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。
我想知道,當月10月份付供應商的款,卻是7月份的貨款,這個我是做在當月,還是做回7月中
討論
老師,對方既是供應商又是客戶,貨款可以相互抵嗎
是一名菜鳥,付供應商貨款,款單需要哪些附件?
給供應商的貨款少付怎么處理
360554486a向b送了一批貨,貨款由b給我們,我們在給a,但是現(xiàn)在b第二次給我們送貨時直接把這個錢減了,怎么做兩家都是我們的供應商
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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