
上期有留底稅額,本月要交增值稅稅額,那么需要做將上期的留底稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的賬務(wù)處理么?
答: 你上期留底在什么科目的
上期有留底稅額并且緩交增值稅的賬務(wù)處理
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年底賬面上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額10,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20;有留底,沒(méi)有交增值稅;那怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理呢
答: 你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 10 這樣進(jìn)項(xiàng)留下10是留底 留在次年抵扣?

