
代開(kāi)了服務(wù)專(zhuān)票,網(wǎng)上申報(bào)增值稅附表二第五欄說(shuō)的全部含稅收入。是這個(gè)季度的全部含稅收入,還是代開(kāi)的全部含稅收入呢?怎么填都是紅色的
答: 你好,沒(méi)有扣除項(xiàng)目的企業(yè),不需要填寫(xiě)這個(gè)附表的
國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào):小規(guī)模裝飾公司,按季申報(bào),二季度收入開(kāi)票金額合計(jì)40800,不含稅收入39611.65,免征增值稅額1188.35,增值稅納稅申報(bào)表,附列資料表,增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表,怎么填寫(xiě)
答: 你好,你開(kāi)的是銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)一下大家 國(guó)稅網(wǎng)上報(bào)稅中的增值稅申報(bào)表怎么填啊 只要填一個(gè)主表嗎 公司剛成立 沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù) 應(yīng)該是零申報(bào)吧 萬(wàn)一點(diǎn)了網(wǎng)上申報(bào) 后面發(fā)現(xiàn)填的有誤 還可以修改嗎
答: 你好,如果沒(méi)有業(yè)務(wù),可以是0申報(bào) 有錯(cuò)誤可以去更正申報(bào)的
在電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報(bào)增值稅申報(bào)表。應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額:應(yīng)填發(fā)票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發(fā)票金額?
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在還能網(wǎng)上申報(bào)更正申報(bào)4月份的增值稅申報(bào)表嗎
這個(gè)月網(wǎng)上申報(bào)找不到增值稅申報(bào)表了,在要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-應(yīng)申報(bào)清冊(cè)(增值稅等)里申報(bào)可以嗎?


文姐 追問(wèn)
2017-07-11 19:13
鄒老師 解答
2017-07-11 19:49
文姐 追問(wèn)
2017-07-11 19:51
鄒老師 解答
2017-07-11 19:52
文姐 追問(wèn)
2017-07-11 20:02
鄒老師 解答
2017-07-11 20:03