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羅達(dá)
于2017-07-12 14:52 發(fā)布 ??877次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-07-12 15:06
下月轉(zhuǎn)出吧
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實際進項沒有轉(zhuǎn)出 怎么辦?
答: 下月轉(zhuǎn)出吧
申報的時候進行轉(zhuǎn)出多轉(zhuǎn)了3分錢,進項和賬上就相差三分錢,怎么處理才能和實際申報的進項數(shù)額一致勒,做什么科目
答: 您好,那您賬上也多轉(zhuǎn)出三分,這樣申報表就和帳一致
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
測算進項稅額轉(zhuǎn)出大于實際申報進項稅額轉(zhuǎn)出 是什么意思
答: 意思是系統(tǒng)監(jiān)管到,你們進項稅轉(zhuǎn)出少了
上月進項40323.52,銷項33331.53,留抵6991.99。本月進項轉(zhuǎn)出37734.52,轉(zhuǎn)出的實際金額應(yīng)該怎么計算?
討論
請問進項票如何管理?最近5年進項票有認(rèn)證的票據(jù)但實際沒有開完,但是之前的遺留問題在交接過程中沒有記錄已經(jīng)認(rèn)證的票據(jù)中已經(jīng)開出去的數(shù)量 現(xiàn)在要如何來管理?
發(fā)票開多了實際少支付要不要進項轉(zhuǎn)出
老師,我們接一家公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)起進項留底報表起初有數(shù)據(jù),但是給我們的時候沒有提供,現(xiàn)在該怎么處理?比如實際起初留底1萬,但是賬上沒有
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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