
您好老師,全年一次性獎金會計分錄:借:費用貸:應(yīng)付職工薪酬/工資借:應(yīng)付職工薪酬/工資貸:應(yīng)付職工薪酬/工資/獎金借:應(yīng)付職工薪酬/工資/獎金貸:銀行存款這個分錄對嗎?還是直接計入應(yīng)付職工薪酬/工資/獎金科目,不用走應(yīng)付職工薪酬/工資科目?
答: 你好,直接寫應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
“應(yīng)付職工薪酬”科目期末借方余額反映企業(yè)應(yīng)付未付的職工薪酬。()對N)錯
答: 這是不對的,這個借方是表示是支付了,貸方才是計提沒有發(fā)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,科目期初余額那個應(yīng)付職工薪酬期初數(shù)據(jù)(包含了員工多發(fā)的200,生產(chǎn)質(zhì)量不合格罰了600),那么我做什么分錄來平賬?
答: 多發(fā)的你們怎么處理,退回嗎

