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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-13 08:49

謝謝老師,是不是開正數(shù)發(fā)票時再借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅金?

木雪 追問

2017-07-13 08:56

謝謝

鄒老師 解答

2017-07-12 17:25

借;主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目

鄒老師 解答

2017-07-13 08:50

你好,是的,正數(shù)發(fā)票的分錄正常這樣處理就是了

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相關問題討論
你好!是的開和這張一樣的紅字發(fā)票再開正確的,紅字信息表你們雙方都可以開
2018-09-16 15:52:26
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。
2020-06-15 11:50:58
你好,紅字的用負數(shù)沖原來的分錄,重新開的按正常,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅,
2020-07-05 10:32:59
你好,借銀行存款,庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務成本,應交稅費一應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-12-04 16:21:20
做和 原來一樣的分錄 金額 用負數(shù) 表示
2019-03-07 14:54:29
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