@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進(jìn)項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

老師:請問:結(jié)轉(zhuǎn)費用時,是不是有按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的?例如:借:管理費用--辦公費用;管理費用--業(yè)務(wù)招待費;管理費用---工資 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時:借:本年利潤;貸:管理費用--辦公費用;管理費用--業(yè)務(wù)招待費;管理費用---工資 對嗎?
答: 是的
結(jié)轉(zhuǎn)成本 一張寫不完 第二張不能續(xù)著只寫貸方嗎 第二張必須把本年利潤再寫一遍嗎 比如借本年利潤 貸管理費用 -辦公費 -招待費 等等 很多二級明細(xì)科目 一張憑證寫不完 第二張續(xù)著寫 不能只接著寫管理費用剩下的二級明細(xì)科目嗎 不寫借方本年利潤 因為第一張寫過了 這樣做對嗎
答: 您好,第二張可以續(xù)著只寫貸方的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月底管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做


dream夢- 追問
2017-07-12 20:44
王雁鳴老師 解答
2017-07-12 20:51
dream夢- 追問
2017-07-12 21:03
王雁鳴老師 解答
2017-07-12 21:05
dream夢- 追問
2017-07-12 21:07
王雁鳴老師 解答
2017-07-12 21:09