
企業(yè)2015年虧損7000,2016年虧損4000,現(xiàn)在報(bào)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增222,該如何做現(xiàn)在4月份的賬務(wù)處理,在匯算清繳報(bào)告書上的應(yīng)納稅所得額和2016年12月31號(hào)的數(shù)不一樣,怎么能調(diào)整成一樣的,如何做賬務(wù)處理?
答: 你好,匯算清繳是不需要調(diào)整賬務(wù)的,只需要在報(bào)表上調(diào)就可以了。
我企業(yè)2015年虧損7000 2016年虧損4000,現(xiàn)在報(bào)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增222,我該如何做現(xiàn)在4月份的賬務(wù)處理,在匯算清繳報(bào)告書上的應(yīng)納稅所得額和2016年12月31號(hào)的數(shù)不一樣
答: 你好,不需要做賬務(wù)處理的 會(huì)計(jì)虧損與稅務(wù)虧損本來就可能不一致的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
現(xiàn)在12月份結(jié)賬后,虧損120萬,一般納稅人,如果企業(yè)想?yún)R算清繳時(shí)繳納所得稅10萬,調(diào)整期間費(fèi)用招待費(fèi)等費(fèi)用后,仍然虧損。請(qǐng)問該如何調(diào)整賬務(wù),是調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理?
答: 你好增加利潤(rùn)就是要調(diào)增收入或者調(diào)減成本這倆辦法,與進(jìn)項(xiàng)無關(guān)

