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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-12-23 09:46

你好,學員
借無形資產20000
應交稅費應交增值稅
貸銀行存款


借管理費用
貸累計攤銷

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你好,學員 借無形資產20000 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款 借管理費用 貸累計攤銷
2022-12-23 09:46:53
可以,謝謝老師
2023-12-23 11:59:39
1.借銀行存款113 貸主營業(yè)務收入100 應交稅費銷項稅13
2020-06-28 13:24:27
借,委托加工物資60000 貸,原材料60000 借,委托加工物資10000 應交稅費1300 貸,銀行存款11300 借,委托加工物資70000÷(1-5%)×5% 貸,銀行存款 借,庫存商品70000+70000÷95%×5% 貸委托加工物資
2021-12-16 16:42:54
你好! 當月就可以扣除,填寫附表2就可以了
2018-11-06 17:08:12
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