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AK辰辰
于2017-07-13 17:11 發(fā)布 ??1058次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-13 23:44
用庫存現(xiàn)金當中間科目行不行呢?
AK辰辰 追問
2017-07-14 10:41
這倒是,非常感謝,我明白了。
2017-07-14 10:43
關鍵是我現(xiàn)在所用的這個財務軟件只錄入過應收應付和費用的發(fā)生賬,沒有錄入過主營業(yè)務收入和主營也許成本,該如何處理呢?
鄒老師 解答
2017-07-13 17:12
借;銷售費用300 貸;銀行存款 270 主營業(yè)務收入 應交稅費
2017-07-14 08:37
你好,問題是這里根本不涉及庫存現(xiàn)金收付啊
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
你好,是無法利潤以前年度的收入,成本的,
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公司員工費用報銷時實際費用300元,銀行轉賬支付270元,其余30元用于購買公司商品,那么這個分錄該如何做呢?
答: 借;銷售費用300 貸;銀行存款 270 主營業(yè)務收入 應交稅費
員工報銷5000,實際費用是有5008.5,多出來的8.5要如何處理呢
答: 就限額報銷5000元就可以了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,請問,員工報銷的實際費用比票面金額少的會計分錄怎么做呢,是一張專票
答: 你好 那怎么會多開發(fā)票給你們
老師,報銷網銀用途寫的報銷款,實際是辦公費,我是不是做分錄,借管理費用 辦公費呢
討論
老師,請問一下,公司支付給法人的備用金費用,北京銀行轉賬用途只能用“差旅費”,實際上是報銷燃油費等費用,有關系嗎?
老師好!請問員工年會借款,然后費用報銷,還剩余款,我是按照實際費用打款,然后讓員工再按照所借金額打款到對公戶,這樣操作可以嗎?
老師好,員工預借出差費,報銷時,是按照實際費用報銷打款后,還是直接沖抵?
對公轉股東1萬用于支付公司相關費用,銀行轉賬單要寫報銷費還是往來款呢?到時候收到費用發(fā)票再以實際金額入賬
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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AK辰辰 追問
2017-07-14 10:41
AK辰辰 追問
2017-07-14 10:43
鄒老師 解答
2017-07-13 17:12
鄒老師 解答
2017-07-14 08:37
鄒老師 解答
2017-07-14 10:41
鄒老師 解答
2017-07-14 10:43