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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-12-27 09:24

你好同學(xué),稍等回復(fù)您

小默老師 解答

2022-12-27 14:52

1借,在途物資40000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項5200
貸,銀行存款45200


2借,制造費(fèi)用8000
貸,原材料8000


3借,制造費(fèi)用22000
貸,應(yīng)付職工薪酬22000


借,應(yīng)付職工薪酬22000
貸,銀行存款22000


4借,制造費(fèi)用600
貸,銀行存款600
5借,制造費(fèi)用4200
貸,累計折舊4200


6借,銀行存款56500
貸,主營業(yè)務(wù)收入50000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項6500


借,主營業(yè)務(wù)成本30000
貸,庫存商品30000

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你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2022-12-27 09:24:19
你好,因為現(xiàn)在營改增后這個不屬于用于非增值稅應(yīng)稅事項。全部是增值稅了,所以增值稅鏈條沒有斷,可以繼續(xù)抵扣,不計入成本。
2020-06-30 21:57:33
您好: 這部分進(jìn)項稅不需要做額外分錄,可以抵扣的。 您直接按照原材料成本進(jìn)行領(lǐng)用操作即可。
2020-01-10 11:04:54
您好,學(xué)員,分錄里不用寫這8元,這8元可以進(jìn)項稅額抵扣,在購進(jìn)原材料時已經(jīng)抵扣了這部分進(jìn)項稅。
2019-08-17 00:01:46
您好,這個是需要做賬嗎
2023-11-30 03:24:42
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