
公司之前付給物業(yè)公司物業(yè)水電費13000(還沒收到發(fā)票),實際應付是9000(發(fā)票已回),現(xiàn)在物業(yè)說按應交保證金4000(沒有付款),直接沖抵。我現(xiàn)在對4000的賬目 貸方 應付賬款4000,但是借方做什么呢,如果做其他應收款,也不對啊,后面賬上反映物業(yè)還欠我們錢
答: 您描述的不夠清晰完整,老師沒有明白您說的意思,請您重新描述一下。
2018.7月份股東墊付的押金款,到2018.12月才拿來銷賬,那是直接入12月的賬嗎?分錄這樣對嗎借:其他應收款-物業(yè)公司 貸:其他應付款--股東
答: 你好,分錄是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
物業(yè)公司前期分A,B賬,A賬是公賬開票收入,支出,B賬為私戶未開票收入,B賬有現(xiàn)金,存貨,其他應收款,其他應付款,現(xiàn)在想合賬做一套賬應該怎么做?
答: 合到一塊做吧


'初見〃 追問
2022-12-28 09:52
郭老師 解答
2022-12-28 09:55
'初見〃 追問
2022-12-28 09:57
郭老師 解答
2022-12-28 09:59