
公司之前付給物業(yè)公司物業(yè)水電費(fèi)13000(還沒(méi)收到發(fā)票),實(shí)際應(yīng)付是9000(發(fā)票已回),現(xiàn)在物業(yè)說(shuō)按應(yīng)交保證金4000(沒(méi)有付款),直接沖抵。我現(xiàn)在對(duì)4000的賬目 貸方 應(yīng)付賬款4000,但是借方做什么呢,如果做其他應(yīng)收款,也不對(duì)啊,后面賬上反映物業(yè)還欠我們錢
答: 您描述的不夠清晰完整,老師沒(méi)有明白您說(shuō)的意思,請(qǐng)您重新描述一下。
2018.7月份股東墊付的押金款,到2018.12月才拿來(lái)銷賬,那是直接入12月的賬嗎?分錄這樣對(duì)嗎借:其他應(yīng)收款-物業(yè)公司 貸:其他應(yīng)付款--股東
答: 你好,分錄是正確的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
物業(yè)公司前期分A,B賬,A賬是公賬開(kāi)票收入,支出,B賬為私戶未開(kāi)票收入,B賬有現(xiàn)金,存貨,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,現(xiàn)在想合賬做一套賬應(yīng)該怎么做?
答: 合到一塊做吧


'初見(jiàn)〃 追問(wèn)
2022-12-28 09:52
郭老師 解答
2022-12-28 09:55
'初見(jiàn)〃 追問(wèn)
2022-12-28 09:57
郭老師 解答
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