
你好,老師,想咨詢一下,公司3月份開始使用記賬軟件,之前的會計(jì)建帳套是,把管理費(fèi)用借方有余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,我怎么修改呢?求老師指點(diǎn)
答: 同學(xué)你好\ 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
你好,老師,我剛接手這個(gè)公司的賬務(wù),原來是代賬,其實(shí)也沒有賬,就是季度給你編一下報(bào)表,現(xiàn)在我安財(cái)務(wù)軟件需要期初余額,我通過資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表能填嗎,損益類科目怎么填,填本年的利潤表就行了嗎,我們沒有收入,只有費(fèi)用,像管理費(fèi)用是填在貸方嗎,這樣年初數(shù)是正數(shù),否則是負(fù)數(shù)
答: 你好,這個(gè)對應(yīng)這個(gè)需要做賬才可以按這個(gè)之前填寫,沒有做賬,需要去更正之前申報(bào)才可以,
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我換了新的做賬軟件,現(xiàn)在用的是金蝶迷你版,初始數(shù)據(jù)錄入,試算平衡,但資產(chǎn)負(fù)債表,初始數(shù)據(jù)不平?相差的那一筆帳,我找到了,我可能改了個(gè)一級科目,還有那筆管理費(fèi)用沒結(jié)轉(zhuǎn)。改了一級科目,和沒結(jié)轉(zhuǎn),請問我現(xiàn)在改怎么調(diào)整才能讓年初余額平衡
答: 你好; 你錄入的時(shí)候 是好久開始建賬的; 是年中建賬 還是年初建賬的;? ?

