
2月把一筆應(yīng)付款直接作成了以下分錄,當月賬已結(jié) 借:銷售費用 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在要調(diào)成應(yīng)付賬款,分錄應(yīng)該是怎么樣的?
答: 沖銷2月賬 借:銷售費用 負數(shù) 貸:現(xiàn)金 負數(shù) 同時更正, 借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金
12月計提的水費800,1月份我給紅字沖銷了,現(xiàn)在賬上的應(yīng)付賬款余額是貸方-800,是不是和跨年結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)系,我一月的水費分錄是借:銷售費用-800,貸現(xiàn)金-800 借銷售費用900,貸現(xiàn)金:900,現(xiàn)在怎么改
答: 你好,你當時計提的分錄是?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
錯誤分錄:借 銷售費用2925.83應(yīng)交稅費48763.77 貸 應(yīng)付賬款51689.6銷售費用和應(yīng)交稅費金額填反了 現(xiàn)在要怎么調(diào)整
答: 你好,這個錯誤的經(jīng)濟性質(zhì),原因是什么,
2月把一筆應(yīng)付款直接作成了以下分錄,當月賬已結(jié)借:銷售費用貸:現(xiàn)金現(xiàn)在要調(diào)成應(yīng)付賬款,分錄應(yīng)該是怎么樣的?
2月把一筆應(yīng)付款直接作成了以下分錄,當月賬已結(jié)借:銷售費用貸:現(xiàn)金現(xiàn)在要調(diào)成應(yīng)付賬款,分錄應(yīng)該是怎么樣的?
我這有一筆分錄是2019年的,借:銷售費用 貸:銀行存款貸方實際上應(yīng)該是現(xiàn)金現(xiàn)在怎么更正
預付賬款1000 借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金1000 補付余款5000時 是不是做分錄借:銷售費用6000 貸應(yīng)付賬款1000 貸庫存現(xiàn)金5000

