
老師,我看到一個業(yè)務(wù)是:銷售部同事報銷業(yè)務(wù)招待費,有增值稅專用發(fā)票,這個業(yè)務(wù)招待費的稅額能記錄應(yīng)交增值稅(進項稅)?謝謝
答: 您好,學(xué)員,不可以,用于招待收到的專票,進項稅額是不可以抵扣的。
業(yè)務(wù)招待費開的是增值稅專用發(fā)票,能抵扣進項嗎
答: 你好,業(yè)務(wù)招待費開的是增值稅專用發(fā)票,進項是不能抵扣的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果業(yè)務(wù)招待費是專票 怎么做賬 借:管理費用--業(yè)務(wù)招待費 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸:銀行存款 (2)借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費 ---應(yīng)交增值稅進項 (3)借:管理費用--業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)最后是這筆分錄 進項稅額轉(zhuǎn)出平賬 進項稅也平賬 老師這樣做對吧
答: 您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了


萍 追問
2017-07-14 16:02
宋生老師 解答
2017-07-14 16:05