請問報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個填成了200個 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(jià)(13% 稅率),則換型號后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)(即包含增值稅的總差價(jià))。原先開票時(shí),5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價(jià)款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價(jià)。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對方 84 元(含稅差價(jià)),無需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個體戶要如何應(yīng)對社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實(shí)話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答
小規(guī)模納稅人未開票收入填在增值稅及附加稅費(fèi)申 問
跟開的普票收入合計(jì)填報(bào) 答

辭退員工補(bǔ)償2個月工資是按照工資核算,計(jì)入管理費(fèi)用,繳納個稅嗎?所得稅前可以扣除吧?
答: 補(bǔ)償員工2個月的工資不扣個稅,計(jì)入管理費(fèi)用——工資,所得稅稅前可以扣除
企業(yè)新辦時(shí)的13500我計(jì)入了管理費(fèi)用一一開辦費(fèi),現(xiàn)在每月需攤銷嗎?所得稅匯算有影響嗎?
答: 如所得稅有影響,現(xiàn)在賬務(wù)上應(yīng)怎樣處理?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)4月份的報(bào)表管理費(fèi)用報(bào)錯了,怎么辦用改嗎?不改可以嗎?和所得稅有關(guān)系嗎?
答: 你好,你可以做一筆調(diào)整分錄


王永瓊 追問
2017-07-14 20:54
王永瓊 追問
2017-07-14 21:01
袁老師 解答
2017-07-14 20:50
袁老師 解答
2017-07-15 07:19