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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-07-16 10:48

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

追夢 追問

2017-07-16 10:50

@鄒老師:那之前做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還有銷項(xiàng)稅,又怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄是什么

鄒老師 解答

2017-07-16 10:51

你好,這個不需要結(jié)轉(zhuǎn),體現(xiàn)在明細(xì)的借方或貸方余額就是了 
不一定結(jié)平了就對了的

追夢 追問

2017-07-16 10:55

@鄒老師:那轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是等于銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2017-07-16 15:18

你好,是的,有應(yīng)納稅額的時候就做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄

追夢 追問

2017-07-16 15:22

@鄒老師,我好像看到應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi),老師,是不是實(shí)際交的時候?qū)懙?,是不是此科目跟未交相對?yīng),未交稅費(fèi)也不要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

鄒老師 解答

2017-07-16 15:24

你好,已交稅金是預(yù)交稅款的分錄

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)直接做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-04-12 23:21:41
按這個截圖這個做,這個截圖做,
2021-02-26 15:53:43
您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-10-12 13:27:09
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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