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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-17 10:06

我們沒有庫存現(xiàn)金老師,銀行付款,但是款現(xiàn)在還沒付。

瓜牛 追問

2017-07-17 10:22

可以借管理費用1000貸其他應收款400其他應付款600嗎

鄒老師 解答

2017-07-17 10:02

借;管理費用  1000 貸;庫存現(xiàn)金 600  其他應收款  400

鄒老師 解答

2017-07-17 10:23

你好,可以這樣處理 
借管理費用1000貸其他應收款400其他應付款600

瓜牛 追問

2017-07-17 11:44

老師,領導說我這樣做不對,要我改,不對嗎

鄒老師 解答

2017-07-17 11:45

你好,形式是對的,金額需要審核

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相關問題討論
借;管理費用 1000 貸;庫存現(xiàn)金 600 其他應收款 400
2017-07-17 10:02:50
借管理費用應交稅費貸銀存
2017-12-24 15:24:06
你好,應當是計入 借;管理費用——辦公費 貸;庫存現(xiàn)金或其他應收款等科目
2016-09-13 19:31:33
您好!沒報可以計入其他應付款。 借管理費用 貸其他應付款。
2017-03-14 15:35:00
你好,這個比如借管理費用,辦公費,貸現(xiàn)金。
2024-03-14 10:42:09
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