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瓜牛
于2017-07-17 10:02 發(fā)布 ??944次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-17 10:06
我們沒有庫存現(xiàn)金老師,銀行付款,但是款現(xiàn)在還沒付。
瓜牛 追問
2017-07-17 10:22
可以借管理費用1000貸其他應收款400其他應付款600嗎
鄒老師 解答
2017-07-17 10:02
借;管理費用 1000 貸;庫存現(xiàn)金 600 其他應收款 400
2017-07-17 10:23
你好,可以這樣處理 借管理費用1000貸其他應收款400其他應付款600
2017-07-17 11:44
老師,領導說我這樣做不對,要我改,不對嗎
2017-07-17 11:45
你好,形式是對的,金額需要審核
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
員工A欠公司400,現(xiàn)在員來報銷購買辦公用品費用1000。會計分錄怎么?
答: 借;管理費用 1000 貸;庫存現(xiàn)金 600 其他應收款 400
行政購入的辦公用品取得專票報銷的會計分錄怎么做的老師
答: 借管理費用應交稅費貸銀存
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司買東西,上月買的比如辦公用品,買回來寫報銷單,但公司賬上沒錢沒報,要做會計分錄嗎,這月報的算這月的費用嗎
答: 您好!沒報可以計入其他應付款。 借管理費用 貸其他應付款。
老師,我現(xiàn)在在做二月份的賬,但是二月份支出的費用是公司員工自己墊付的,有辦公用品,餐費等,支付的錢在三月中旬公司才給員工,這個如何做會計分錄?
討論
支出辦公用品費用4000多,怎么做會計分錄
8月23日單位因為購買辦公用品把對方賬號支錯,然后8月31日銀行退回,9月再支出 會計分錄怎么做?當時第一次支出的時候做費用?
6月6日,采購部勞靈購買辦公用品一批,填寫報銷單,報銷金額為765元并交回余款235元,經(jīng)審批后辦理相關手續(xù),會計分錄怎么寫?
采購部為了購買辦公用品借支1000元,購買回來后填寫報銷單報銷共計765元,出納收回借支多余款項235元,會計分錄怎么做呢
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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瓜牛 追問
2017-07-17 10:22
鄒老師 解答
2017-07-17 10:02
鄒老師 解答
2017-07-17 10:23
瓜牛 追問
2017-07-17 11:44
鄒老師 解答
2017-07-17 11:45