
老師,1月份有未開(kāi)票收入,有銷項(xiàng)稅額,上期留底稅額大于本期銷項(xiàng)稅額要怎么結(jié)轉(zhuǎn)本月分錄呀
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候。借銷項(xiàng)稅額待轉(zhuǎn)出未交增值稅。 。借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
老師,我想請(qǐng)教一下您,我公司當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額小于上月留底稅額,這個(gè)月不交稅,我在申報(bào)的時(shí)候需要怎么填寫呀?我是直接點(diǎn)申報(bào)嗎?還是需要填寫呢?
答: 你好,直接填寫附表一就可以啊,本月有進(jìn)項(xiàng)嗎?沒(méi)有的話其他的不用填寫。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我的稅負(fù)要控制在0.22,銷項(xiàng)稅額有3622.64,留底稅額有957.34,我本期要勾選多少進(jìn)項(xiàng)?
答: 同學(xué)你好 稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅銷項(xiàng)稅率多少


松代 追問(wèn)
2023-01-06 13:59
樸老師 解答
2023-01-06 14:07