老師,上次說的,就是對(duì)方給我們開的發(fā)票,有幾張作廢 問
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
老師您好,發(fā)票開具的金額是43950.04,合同單價(jià)能開4 問
能,合同單價(jià)能開4395嗎,數(shù)量是10套 答
個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷了,想恢復(fù) 問
你好,這個(gè)你要找工商局,正常是恢復(fù)不了。你是因?yàn)槭裁丛蛞謴?fù) 答
老師,算資本成本,算內(nèi)含收益率,都是構(gòu)建流出現(xiàn)=流入 問
你好,是的,就是這樣子理解。 答
公司分立的時(shí)候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價(jià)值入賬,那么折 問
你好,這個(gè)沒有發(fā)票的話,是會(huì)要求調(diào)整的。 答

現(xiàn)在公司的應(yīng)收應(yīng)付掛賬余額跟實(shí)際的對(duì)不上該怎么處理
答: 找出對(duì)不上的具體原因才好調(diào)賬,找不到原因不能隨便調(diào)賬
內(nèi)賬里面的應(yīng)收應(yīng)付按照實(shí)際結(jié)余掛賬,在計(jì)算應(yīng)收賬款期末余額的時(shí)候 實(shí)際結(jié)余=合同金額-總計(jì)回款,我現(xiàn)在建賬,以這個(gè)數(shù)據(jù)作為期初數(shù)的,那我之后再掛應(yīng)收怎么掛呢?
答: 你好!你做了期初數(shù)了,就相當(dāng)于已經(jīng)掛了。以后不用再掛應(yīng)收了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我的充值卡怎么處理?余額怎么掛賬???就是我們預(yù)先沖進(jìn)去這些虛擬的數(shù)字,讓對(duì)方員工消費(fèi),然后按員工實(shí)際消費(fèi)金額轉(zhuǎn)賬因?yàn)椴惶崆皼_進(jìn)去的話,員工卡在刷卡機(jī)上刷不出來
答: 您好!其實(shí)你可以先不用入賬。等轉(zhuǎn)賬的時(shí)候直接按實(shí)際入賬。


會(huì)計(jì) 追問
2017-07-18 16:22
李愛文老師 解答
2017-07-18 16:27