
老師你好,我現(xiàn)在做2022年12月份的賬,收到一張2021年開(kāi)的發(fā)票辦公費(fèi)700元當(dāng)時(shí)掛在了其他應(yīng)收款,我現(xiàn)在收到這個(gè)發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 你好!金額不大可以做到2022年,按規(guī)定發(fā)票不可以跨年使用,只不過(guò)米這是真實(shí)業(yè)務(wù)金額不大,一般稅務(wù)局不會(huì)關(guān)注
員工個(gè)人報(bào)銷辦公費(fèi)用,在沖銷其他應(yīng)收款的同時(shí)應(yīng)進(jìn)行什么輔助核算a進(jìn)行個(gè)人往來(lái)輔助核算b進(jìn)行部門輔助核算,c進(jìn)行增加其他應(yīng)收款核算,d不進(jìn)行輔助核算
答: 同學(xué),您好可以參考下哦,AD
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付辦公室押金為什么是記在其他應(yīng)收款里,不是應(yīng)該支付出去的嗎,為什么是應(yīng)收款
答: 你好 應(yīng)收賬款是采購(gòu)商品和服務(wù)時(shí)用這個(gè)科目
一筆辦公費(fèi)是法人付的,法人有欠公司錢,憑證本來(lái)是貸:現(xiàn)金,能做成貸:其他應(yīng)收款嗎?
我想問(wèn)問(wèn) 水費(fèi)的押金沒(méi)有發(fā)票 可以直接計(jì)入辦公費(fèi)嗎?要不要在其他應(yīng)收款-押金中提現(xiàn)
如果其他應(yīng)收款-開(kāi)辦費(fèi) 的金額達(dá)到100萬(wàn)。這樣會(huì)有什么影響嗎
老師好,6月份購(gòu)買一批辦公用品,本來(lái)是沖銷法人的其他應(yīng)收款的,結(jié)果做成了其他應(yīng)付款了,這個(gè)在7月份如何調(diào)成正確得呢?


歡歡 追問(wèn)
2023-01-10 11:22
QQ老師 解答
2023-01-10 12:05