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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-20 08:27

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;原材料 1099 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;原材料   2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

A 追問

2017-07-20 08:32

那么,已經(jīng)出掉的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 還要怎么處理嗎?

鄒老師 解答

2017-07-20 08:32

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本不做調(diào)整

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根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 1099 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-07-20 08:27:40
你好,過賬就做 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 賬務(wù)處理
2016-11-21 14:29:15
您好,要么加大點(diǎn)成本,轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本科目,要么在原材料科目掛著。
2017-04-02 15:31:22
可以,你可以準(zhǔn)確知道數(shù)據(jù)和不含稅金額可以按你準(zhǔn)確數(shù)字去暫估,這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本不會(huì)有問題,你后期收到發(fā)票只用沖回暫估,按發(fā)票做就可以,不用調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2018-10-23 07:48:44
不管如何處理,都需要交增值稅才能處理
2017-10-30 12:58:58
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