
老師,您好!工廠給我們代理商(我公司)的返利13萬,但是工廠不給我們現(xiàn)金,只當(dāng)做我們拿貨時(shí)作為貨款進(jìn)行抵扣,但這是實(shí)打?qū)嵨覀兊匿N售返利來著,那這個(gè)賬怎么做呢?
答: 不需要開票的,這是對內(nèi)的。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是商貿(mào)公司,我們完成任務(wù),廠家給我們返利,返利是給我們貨物,比如之前供應(yīng)商往來賬余是0,現(xiàn)在返利來貨了,借,庫存商品,貸,應(yīng)付賬款,但是這樣會顯示我們欠對方錢,實(shí)際來貨是返利,不要錢的,怎么做賬呢?
答: 不開發(fā)票,老師!就是把供應(yīng)商往來賬做平


曉潔 追問
2023-01-11 14:34
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2023-01-11 14:35
郭老師 解答
2023-01-11 14:38
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2023-01-11 16:12