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送心意

伍老師

職稱稅務(wù)師

2017-07-21 09:47

老師,你的意思是到時候要抵扣的時候再來做這筆分錄嗎?

Angela言吾 追問

2017-07-21 15:18

老師,我們公司還在籌建期,做賬時一般做費(fèi)用是借:長期待攤費(fèi)用——開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)付款——法人姓名。我現(xiàn)在取得的這一張辦公用品專票要做分錄,現(xiàn)在我還不用抵扣,那么我這個進(jìn)項稅350.03的稅金該怎么做分錄?

伍老師 解答

2017-07-21 09:43

現(xiàn)在不需要認(rèn)證抵扣,想要留著以后再用,那是可以的,抵扣時做成本就是了

伍老師 解答

2017-07-21 10:05

未認(rèn)證前,通過“其他應(yīng)付款--待認(rèn)證進(jìn)項稅”科目,認(rèn)證后,再轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項稅額)”科目。

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相關(guān)問題討論
現(xiàn)在不需要認(rèn)證抵扣,想要留著以后再用,那是可以的,抵扣時做成本就是了
2017-07-21 09:43:14
您好,一般納稅人購買辦公用品開專票是可以的。
2019-06-25 20:17:20
借;管理費(fèi)用 貸;庫存商品
2017-08-05 14:04:16
您好,可以的,全額抵扣分錄是,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),或者管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù),或者管理費(fèi)用-開辦費(fèi),負(fù)數(shù)。
2017-05-31 20:53:53
借庫存商品貸,銀行存款 這個培訓(xùn)是單位內(nèi)部的培訓(xùn)嗎?
2022-04-12 13:05:46
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