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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-12 12:04

借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。

王白石 追問

2023-01-12 12:11

老師,這樣賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)責(zé)表年初未分配利潤+利潤表的本年利潤不等于資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的期末未分配利潤,就相差了這個調(diào)整數(shù),要怎么做?

郭老師 解答

2023-01-12 12:14

你好,可以忽略這個差異的。

王白石 追問

2023-01-12 12:17

不用理會嗎?因為利潤表和資產(chǎn)負(fù)責(zé)表都沒有體現(xiàn)這個調(diào)整數(shù),只是我剛說的不相等,

郭老師 解答

2023-01-12 12:22

可以的,到時候什么原因你知道就行。

王白石 追問

2023-01-12 12:27

那會不會影響下一年度的數(shù)據(jù)?

郭老師 解答

2023-01-12 12:28

哦,不影響下一年的,下一年就是正常的了。

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相關(guān)問題討論
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
2023-01-12 12:04:06
你好 不用。如果暫估與你發(fā)票一致金額的。 直接把發(fā)票附憑證后面去。 你原來暫估做二級科目明細(xì)了嗎
2021-07-05 13:44:27
這個的話 購入零件 記入原材料 加工好了 轉(zhuǎn)入庫存商品 出售的時候 確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2020-06-08 08:56:56
你好 那你就紅沖之前的暫估分錄 按發(fā)票來做賬 結(jié)轉(zhuǎn)的成本多轉(zhuǎn)了 就走以前年度損益調(diào)整來沖
2020-04-09 11:45:21
庫房入庫是按52噸入庫,銷售出庫51就是了
2023-05-10 14:25:09
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