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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-24 12:55

借;銀行存款   貸;預(yù)收賬款  300000 
借;預(yù)收賬款   貸;主營業(yè)務(wù)收入390000    應(yīng)交稅費 66300

哦買嘎 追問

2017-07-24 12:58

第二步“借:預(yù)收賬款 456300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費 66300 ?除了預(yù)收款300000 剩下的錢還沒給我呢,老師能把這樣做分錄的解析出來嗎

鄒老師 解答

2017-07-24 13:00

你好,沒有給就是預(yù)收借方,就是應(yīng)收啊

哦買嘎 追問

2017-07-24 13:05

6月24日,向界銘電子公司銷售一批M86YW型號電子元器件,數(shù)量600件,每件單價650,共計390000元,應(yīng)收取的增值稅銷項稅額為66300元,上個月已預(yù)收貨款300000元,剩余款項未收到。 
 就這個題目的會計分錄  我看不懂答案是什么意思 
 
借:預(yù)收賬款 456300 
   貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000 
       應(yīng)交稅費-銷項稅額66300 
借:應(yīng)收賬款-156300 
   貸:預(yù)收賬款-156300

鄒老師 解答

2017-07-24 13:06

后面一筆分錄其實不需要做啊

哦買嘎 追問

2017-07-24 13:08

上月預(yù)收了30萬,這月還剩下156300沒有收,為什么把這156300也要做到預(yù)收賬款里去?

鄒老師 解答

2017-07-24 13:17

你好,沖銷之前預(yù)收,而沒有必要把差額計入應(yīng)收

上傳圖片 ?
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借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 300000 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入390000 應(yīng)交稅費 66300
2017-07-24 12:55:29
借 銀行存款 貸主營/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2019-11-18 09:01:28
您好,暫估入科 借:原材料等 貸:應(yīng)付賬款——暫估
2019-12-06 09:35:19
你好? 這個運費是你公司來承擔(dān)嗎 ?? 運輸公司開票給你們了 還是開票給的客戶?
2021-06-04 16:11:41
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2022-05-15 22:26:41
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