
接手一家單位,發(fā)現(xiàn)他們的往來和實(shí)際不符,是直接按照他的數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)還是喊領(lǐng)導(dǎo)寫個說明按正確的入???如果按原來賬面的入以后會不會追究我的責(zé)任說賬實(shí)不符?如果按正確入又與原來期末不一致,會不會追究責(zé)任亂調(diào)賬?
答: 按原來數(shù)據(jù)錄入你沒有什么責(zé)任。如果需要調(diào)賬,需要有書面的調(diào)賬說明
以前公司是在外面代賬的,現(xiàn)在賬回來了,發(fā)現(xiàn)大量的往來與實(shí)際不符,該怎么調(diào)賬?
答: 你好,查查看看有哪些不付的呢,把往來結(jié)轉(zhuǎn)了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們和往來公司對賬,實(shí)際上我們的往來款已經(jīng)走完賬了,但是賬上還有,這個該怎么調(diào)整啊
答: 您好,走完帳了,那就是平了是嗎,您直接做付款就可以
你好,老師,我們公司沒什么業(yè)務(wù)了,另一個公司要我們公司轉(zhuǎn)讓給他,但要求把往來庫存都調(diào)為0,我們往來賬實(shí)際沒有,但賬面有,這個賬怎么調(diào)呀
開票是開給A公司的,實(shí)際的貨款是從員工或者B公司支付出去的,現(xiàn)在賬面上就一直掛著往來、實(shí)際已支付,這個怎么處理
9月往來賬應(yīng)下a實(shí)際下b,怎么調(diào)賬,是在原有憑證基礎(chǔ)上修改單位填負(fù)數(shù)就可以?
我們的往來款掛了60萬,我們領(lǐng)導(dǎo)說每個月拿多點(diǎn)用現(xiàn)金來充慢慢充掉這60萬,請問她說的是什么意思?


淺唱兮語 追問
2017-07-25 19:03
李愛文老師 解答
2017-07-25 13:59
李愛文老師 解答
2017-07-25 14:37
李愛文老師 解答
2017-07-25 19:05