
老師,做賬時(shí)同一家單位月末要將預(yù)付賬款調(diào)入應(yīng)付賬款?不然會(huì)形成多借多貸,虛增業(yè)務(wù)?
答: 您好,是的,最好這樣操作。否則,虛增資產(chǎn)和負(fù)債。
預(yù)付賬款退回又轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款如何做賬
答: 你支付的時(shí)候,是怎么掛賬的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司有一筆業(yè)務(wù),購(gòu)買布料付了預(yù)付款,那應(yīng)該借:應(yīng)付賬款,但是會(huì)把布料發(fā)給別的工廠,加工成沙發(fā),再運(yùn)過來(lái),這個(gè)就不知道要怎么做賬了
答: 借;委托加工物資 貸;原材料 借;委托加工物資 貸;銀行存款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;借;委托加工物資


Soulmate.H 追問
2017-07-25 15:53
鄒老師 解答
2017-07-25 15:54
Soulmate.H 追問
2017-07-25 16:01
鄒老師 解答
2017-07-25 16:02
Soulmate.H 追問
2017-07-25 16:08
鄒老師 解答
2017-07-25 16:09