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建筑服務(wù)填了預交申報表后,次月報增值稅申報表時是該怎么申報就怎么申報,次月的增值稅申報有沒有哪個附表會帶出預交的增值稅數(shù)據(jù)
老師,我在9月份,有預收賬款,已經(jīng)開票,我覺得從會計上來說,這還不屬于收入。那么,在填寫增值稅申報表時,我的銷售額怎么填寫?
房企,這個月預收賬款2000萬,在其他申報增值稅及附加稅預交表已經(jīng)申報了,增值稅稅金是550458,稅款還沒繳納,增值稅申報表顯示不通過。請老師給看一下是哪里填報有誤??


沉淀的心 追問
2017-07-27 10:51
李愛文老師 解答
2017-07-27 10:58
沉淀的心 追問
2017-07-27 11:08
李愛文老師 解答
2017-07-27 11:11