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就這樣、
于2017-07-27 14:35 發(fā)布 ??2680次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-27 14:36
借;其他應付款 貸;銀行存款
就這樣、 追問
2017-07-27 14:40
只寫這一步?我是這樣想的,掛靠者打錢來,借銀行,貸其他應付;付給材料公司時,借其他應付,貸銀行
鄒老師 解答
2017-07-27 14:41
你好,收到,支付是上面兩筆分錄
2017-07-27 14:46
@鄒老師:我那樣寫對嗎?還有就是,過幾天收到票后 又該怎么寫分錄
2017-07-27 14:49
你好,是對的 發(fā)票應當是開具給對方公司,而不是你公司的
2017-07-27 14:54
我就是問的過幾天收到對方給開的票后,我還要寫成本的分錄嗎?該怎樣寫?我并沒有說我要給對方公司開票呀
2017-07-27 14:55
你好,收到的發(fā)票是開給掛靠單位,你單位只是代收代付款項
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別人掛靠公司做工程,需購買材料,然后打款到公司,然后公司已經付款給材料供貨商了,從掛靠者打錢給公司到公司付款給材料供貨商會計分錄怎么寫?
答: 借;其他應付款 貸;銀行存款
購買材料貨款未付材料未到需要做會計分錄嗎
答: 賬務可以暫時不處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到購買的材料材料已入庫原預付款補付貨款會計分錄
答: 你好 借;原材料 貸;預付賬款 借;預付賬款 貸;銀行存款
購買材料未付款給供應商,分錄什么做
討論
你好老師,供應商從我們單位借款差5萬未結,想沖銷我們購買材料的貨款,這樣可以嗎?分錄怎么做?
營改增后,掛靠對外只能說自營,如果掛靠需購買材料,打款到我司,由我司付款給材料供貨商,會計分錄怎么寫
購買原材料貨款1000元,以現(xiàn)金支付寫會計分錄
在供應商購買原材料,通空桶給供應商抵貨款,1、那怎么做會計分錄呢 2、發(fā)票是按購買的原材料開還是原村料減去空桶開呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624721 個
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2017-07-27 14:40
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2017-07-27 14:41
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