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學堂用戶pxcem5
于2023-01-14 14:20 發(fā)布 ??757次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-01-14 14:20
同學,你好建議直接修改憑證,更正申報表
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您好,上個月銷項錯記成進項,但是這部分銷項已經(jīng)繳納過稅款了,怎么調整啊
答: 同學,你好 建議直接修改憑證,更正申報表
老師,進項稅和銷項稅數(shù)字是亂的,怎么調整回來,比方進項只有1000,結果多打一個0,變成10000,賬上沒有調回來
答: 你好同學,這個是你做一個紅字的分錄就好了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅負考慮實際繳納的稅款(銷項-進項-留抵進項 進項稅額轉出),還是繳納的稅款(銷項-進項)不考慮留抵進項?
答: 你好,不需要考慮進項抵扣 按實際繳納的增值稅/不含稅收入計算
去年一筆稅款不應做進項稅做到進項稅,今年怎么調整
討論
之前的賬做錯了 ,進項稅和銷項借方都有余額,該怎么調整?
稅負考慮的是實際繳納的稅款(銷項-進項-留抵進項 進項稅額轉出),還是應該繳納的稅款(銷項-進項)不考慮留抵進項?
但是以前做的時候就誤把進項當銷項了。進項在貸方呢。調整成借進項貸銷項后銷項稅會增加。但是這個已經(jīng)是交過稅的你好,老師。我們是小規(guī)模納稅人。17年12月做錯一個分錄把應交稅費銷項稅做成進項稅。但是增值稅銷項稅是足額繳納的,這個怎么調整賬
比如9月份應該繳納9999.96但是實際上收取了10000元整數(shù)的稅四舍五入多收了4分錢,那么10月份100銷項變成了99.96元,稅收調整分錄怎么做
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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