
公司上月有一筆成本費(fèi)用沒有發(fā)票金額1萬元,把這筆金額1萬作為普票記入成本了掛了應(yīng)付帳款,并做了結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是這個(gè)月那公司開來的是增值稅專用發(fā)票,這張專票本月已證。這帳應(yīng)該怎么做?
答: 你好,沖銷上個(gè)月的分錄,然后根據(jù)發(fā)票入賬
開的加工費(fèi)發(fā)票增值稅專用發(fā)票,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好,幫加工的這批貨的人工就是成本
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司上月有一筆成本費(fèi)用沒有發(fā)票,但是知道金額,把這筆金額作為普票記入成本了掛了應(yīng)付帳款,并做了結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是這個(gè)月那公司開來的是增值稅專用發(fā)票,這張專票我可以不認(rèn)證嗎?
答: 你好,專票都需要認(rèn)證,如果你不需要抵扣可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

