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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-28 16:14

你好,你可以用明細(xì)賬核對,而不是按資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)去核對

陳衛(wèi)蘭 追問

2017-07-28 16:26

這邊原來的會計資產(chǎn)負(fù)債表上設(shè)置的公式,好像是應(yīng)收帳款=應(yīng)收帳款余額 預(yù)收帳款余額-壞帳準(zhǔn)備

鄒老師 解答

2017-07-28 16:28

你好,填寫報表是這樣填報的          
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”

陳衛(wèi)蘭 追問

2017-07-28 17:07

這邊麻煩老師幫我看一下那公式的意思

陳衛(wèi)蘭 追問

2017-07-28 17:08

那個公式設(shè)的是否正確?

鄒老師 解答

2017-07-28 17:08

你好,這個是軟件開發(fā)人員在開發(fā)軟件設(shè)置的計算公式,一般是無法獲知的

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