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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-28 17:18

不是的,股東同時是我們公司業(yè)務(wù)員,開業(yè)期間他付了50000的房租現(xiàn)在和公司協(xié)議認(rèn)收為股本。要沖減他的業(yè)務(wù)出貨欠公司的應(yīng)收賬款。就是用他認(rèn)證的50000股本沖減他欠公司的錢

宋生老師 解答

2017-07-28 17:13

你好!明白你的意思,你是企業(yè)應(yīng)該支付人家的應(yīng)付賬款嗎還是?

宋生老師 解答

2017-07-29 13:43

你好!首先他付了50000塊,這樣可以作為股本,不過這樣的本身不太好 
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 
借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本 
其次,你說他墊了5萬,不是公司欠他的嗎?為什么后面又又他欠公司的?

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你好!明白你的意思,你是企業(yè)應(yīng)該支付人家的應(yīng)付賬款嗎還是?
2017-07-28 17:13:51
借;其他應(yīng)付款 貸;實(shí)收資本 5 欠款是其他應(yīng)收款,是無法與實(shí)收資本相沖的
2017-07-28 17:32:33
你好 你現(xiàn)在直接調(diào)整分錄即可 調(diào)整明細(xì)科目 是的
2020-04-17 09:47:48
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款
2018-07-14 09:04:14
你好,針對3000元的部分 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款?
2023-04-23 21:26:35
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