
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表中第8行彌補以前年度虧損,在季度申報企業(yè)所得稅時以前年度虧損能出來數(shù)嗎?這個數(shù)能在季度申報時遞減本季度應(yīng)納稅所得額嗎?
答: 會出現(xiàn),這個匯算清繳2019年現(xiàn)在就需要做 做這個1季度就可以出現(xiàn) 1季度之后做,這個2季度才會出現(xiàn)
這個月國稅申報表的企業(yè)所得稅申報里的以前年度虧損是把去年12月份的虧損金額寫進去嗎?
答: 以前年度虧損是指前5年內(nèi)沒有彌補的應(yīng)納稅所得稅的虧損。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在有個比較煩惱的問題,就是剛來這家公司半個月,這個月初報企業(yè)所得稅申報失敗,才知道公司上一季度的企業(yè)所得稅沒有報,然后我就去稅務(wù)局補報,當(dāng)時以前年度虧損還有2萬多,所以全部抵扣完最后還需繳納一千多的稅,錢當(dāng)時直接在銀行扣了,完稅證明也給我了,今天我報4·6月份的,可以申報了,利潤總額是1W多,應(yīng)該是還需要繳納稅費的吧,可是有兩個奇怪的地方:1、以前虧損應(yīng)該是0的,因為1~3月已經(jīng)在稅務(wù)局抵扣完了,但是他顯示抵扣以前年度虧損1W多,所以這次就沒有扣稅了 2、累計金額也不是1~6,而是4~6月份,
答: 你好!建議你去稅局咨詢下,有的地方是不能在年度中間彌補以前年度虧損的。要匯算清繳才可以。 估計你這個上門申報的,導(dǎo)致數(shù)據(jù)沒有上傳。


sanny 追問
2023-01-15 10:54
文文老師 解答
2023-01-15 10:57