
我最終銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是180 還有820的減免稅額 那最后這180和820的分錄怎么做
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅180貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅額180
建筑單位年末用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),減免稅額嗎
答: 您好 建筑單位年末也需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),減免稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份分起,物流行業(yè),按照進(jìn)項(xiàng)百分之10,減免稅,這個(gè)分錄怎么做?
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

