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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-01 14:22

你好!你可以不暫估,只是利潤就高一些

阿杜 追問

2017-08-01 14:23

因為費(fèi)用票比較多,所以利潤也是負(fù)數(shù),那就不暫估了。

宋生老師 解答

2017-08-01 14:25

你好!你如果堅持這樣就這樣吧。不過確實不太好

阿杜 追問

2017-08-01 14:27

這樣收入與成本就不匹配了,是吧?但是不取得發(fā)票,要么就是一直掛著應(yīng)付賬款,做到匹配掛著比較好嗎?

宋生老師 解答

2017-08-01 14:29

你好!是的。你如果沒有發(fā)票,有送貨單之類的也比什么都沒有好

阿杜 追問

2017-08-01 14:31

可沒有發(fā)票,到時候還得納稅調(diào)整,我們這小規(guī)模很不正規(guī)的。。。。。

宋生老師 解答

2017-08-01 14:33

你好!是的。這個沒辦法了??偙饶闶裁炊紱]有的好啊。

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相關(guān)問題討論
你好!你可以不暫估,只是利潤就高一些
2017-08-01 14:22:12
你好, 按正正常的庫存商品入賬就可以的.
2018-02-08 18:29:27
你好,計入原材料核算就是了
2016-12-28 13:57:06
你好,根據(jù)外賬的原始單據(jù)做相應(yīng)分錄就是了 比如購進(jìn),借;庫存商品 貸;銀行存款 發(fā)生費(fèi)用,借;管理費(fèi)用等科目 貸;庫存現(xiàn)金等科目 銷售,借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納稅款,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2019-03-14 11:55:44
你好,如果是查賬征稅的需要,但是你們單位的人工服務(wù)人員的工資,他就屬于成本,如果有材料的話,Dei開發(fā)票。
2022-05-13 16:37:50
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