
剛來我們公司工作,公司在這之前3個月沒有人管會計工作,更沒有會計交接,期初數(shù)都沒有,只有3月份之前的財務(wù)資料和銀行存款對賬單4-6月份的,4-6月的帳都沒有,稅是經(jīng)理找的老會計報的,我看這個對賬單的支出收入都不知道錢花哪了,老師,你說怎么辦,經(jīng)理又不懂,應(yīng)該怎么處理呢
答: 你好1這個你只能跟經(jīng)理說,有什么數(shù)據(jù)就做什么了,可能跟實際會有差異。
老師,我們公司財務(wù)賬套上銀行存款余額比如說是100000元,但是我們銀行對賬單上余額是10000元,請問這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
答: 你好,需要去查明什么原因?qū)е碌你y行存款賬實不一致,才知道該如何做調(diào)整分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,賬務(wù)系統(tǒng)銀行存款余額比銀行對賬單數(shù)據(jù)少 一直以來都是這樣,有沒有什么方法把賬調(diào)平呢? 要不一直都是這樣差著
答: 您好,那您逐筆核對,差異原因是?


藍了藍天~ 追問
2017-08-01 16:21
宋生老師 解答
2017-08-01 16:27